Szkolenie VAT, JPK, BDO, prawo pracy online lub stacjonarnie

Szkolenie Wdrożenie KSeF - szczegółowo, praktycznie i od podstaw.
Wystawianie, otrzymywanie i weryfikacja poprawności eFaktur, eksport/import dokumentów. 

VAT a KSeF, korekty i noty korygujące, kursy walut.
Konfiguracja uprawnień i autoryzacji oraz uwierzytelnianie, również dla biur rachunkowych - prezentacja na module w systemie.

Awarie, brak dostępności systemu lub przyczyna po stronie podatnika - co zrobić?

Omówienie najnowszej wersji testowej 2.0 - jeszcze więcej praktyki - Nowy Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU) i Faktura warsztatowa KSeF.

Termin
18-02-2026

Godzina
10.00-15.00
Czas szkolenia
1 dzień (5 godzin zegarowych)
Miejsce szkolenia
Kraków

Hotel PURO Kraków Kazimierz, ul.Halicka 14a

Koszt uczestnictwa
jednej osoby
590 zł. +23% VAT
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Metoda

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej w oparciu o liczne praktyczne przykłady. W trakcie zajęć prowadzona jest dyskusja temat problemów i wątpliwości zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

Indywidualne konsultacje.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla księgowych dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury.

Udział w szkoleniu jest również rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

Program szkolenia

1. KSeF – aktualny stan prawny.

2. Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

-daty wejścia w życie obligatoryjnego KSeF – jaka grupa skorzysta z odroczenia ?
-wyłączenia z KSeF – kogo KSeF nie dotyczy ?
-czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?
-jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

3. Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
-sprzedaż B2B krajowa;
-sprzedaż dla konsumentów - w KSeF, czy poza KSeF ?
-obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji zagranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

4.UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!
-ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
-co je wyróżnia ?
-praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

5.KOD QR
-rodzaje kodów QR,
-kiedy na fakturę trzeba nanieść kod QR ?
-na których fakturach trzeba podać dwa kody QR ?

6.Certyfikaty i uprawnienia – MCU/wersja produkcyjna KSeF 2.0.

Certyfikaty KSeF
-kto i kiedy może zawnioskować o certyfikat ?
-jak wygenerować certyfikat ?
-rodzaje certyfikatów;
-jak będą wykorzystywane certyfikaty ?
-limity

KSeF – uprawnienia i uwierzytelnienie

-ZAW-FA  - kto musi złożyć?
-modele nadawania uprawnień;
-jak przyznać uprawnienia dla biura rachunkowego ?
-jak uwierzytelnić się w KSeF ?

8.Faktura ustrukturyzowana – poglądowo – schema Fa(3):
-budowa schemy FA(3);
-pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
-na jakie pola trzeba zwrócić uwagę ?
-załącznik jako element schemy FA(3);
-czy warto podawać szczegółowe informacje na fakturze ?
-wizualizacja faktury wystawionej w KSeF i zakres danych podawanych na takiej wizualizacji.

9.DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:
-jak prawidłowo określić moment wystawienia faktury: zasada i wyjątki
-sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
-UPO – jakie elementy zawiera ?

10.NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :
-kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku ?
-skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
-wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF;
-kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ?
-faktury scamowe – zgłoszenie oraz ukrycie w KSeF

11.Indywidualny numer KSeF faktury  - gdzie będzie widoczny i kiedy musimy go powoływać?
-faktury korygujące,
-faktury zaliczkowe,
-kody QR,
-JPK_VAT,
-JPK_CIT
-płatności;

12.Tryb offline-24 oraz jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?
-tryb offline-24 – jak i kiedy skorzystać;
-różne rozwiązania uzależnione od rodzaju awarii;
-kod QR – specjalne oznaczenie faktury;
-jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?
-faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
-na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
-awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę ?

13.Potwierdzenie transakcji – „szybka ścieżka fakturowania”:
-kiedy można wystawić ?
-jakie elementy musi zawierać ?
-wymóg naniesienie kodów QR

14.Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?
-wycofanie faktury i poprawienie błędu;
-noty korygujące;
-anulowanie faktury;
-faktury pro-forma;
-co z duplikatami ?

15.Korekty in minus:
-jak rozlicza je sprzedawca - zmiana zasad korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego;
-jak rozlicza je nabywca - inny moment ujmowania korekt na minus podatku naliczonego

16.  Sankcje: za co, od kiedy, ile:
-kiedy znajdą zastosowanie ?
-od kiedy obowiązują ?
-sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
-czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

17.Archiwizowanie faktur w KSeF:
-kto i kiedy jest do tego zobowiązany
-z czego zwolni nas KSeF ?

18.KSeF  -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa –  kto ma dostęp do naszych faktur w KSeF ?

           

Pytania i odpowiedzi.


Szkolenie to organizujemy również w FORMIE ZAMKNIĘTEJ dostosowując program 

do indywidualnych potrzeb Klienta.



Nie zatrzymuj się na jednym spotkaniu! 


Sprawdź naszą pełną OFERTĘ szkoleń z KSeF


Cena obejmuje:

* 5 godzinny wykład/warsztaty, w tym konsultacje indywidualne,

* aktualne materiały szkoleniowe,

* materiały do pracy (długopis, notes itp.),

* przerwa kawowa.


Warunki uczestnictwa: 

Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na  konto:  mBank 70 1140 2004 0000 3002 8581 0088

W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.


Rezygnacja z udziału powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem. 

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.


Nasze szkolenia z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych:

KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.

Szczegóły na stronie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2025

BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.

Szczegóły na stronie:   https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wykładowca
Ekspert w dziedzinie podatku VAT, doradca podatkowy
ZGŁOŚ UDZIAŁ W SZKOLENIU
Dokumenty do pobrania ( do wydruku )
Karta zgłoszenia na szkolenia
Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych